中共应城市纪律检查委员会 应城市监察委员会

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应城市纪委监委2018年预算公开信息

发布时间:2020-08-19 10:28 |  来源:本站

应城市纪委监委2018年预算公开信息目录

一、应城市纪委监委主要职能及概况

二、单位内设机构及人员情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、三公经费安排情况

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年预算表格(另附)

十三、财政预算批复(另附)

 

一、市纪委监委主要职责

①主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、孝感市委和应城市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。②负责检查并处理市直各单位及各街道(镇、场)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;负责作出关于维护党纪的决定;受理党员的检举、控告和申诉,必要时直接查处下级纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件。③对全市所有行使公权力的公职人员履行监督、调查、处置职责。监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况,调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定,对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉;受理监察对象不服政务处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。④制定全市党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作;会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育公职人员遵纪守法,为政清廉。⑤负责对纪检监察工作理论和实践问题进行调查研究,依据上级党委,纪委监委作出的有关规定,拟定具体的制度规定和提出建议。⑥调查研究市直各单位党的组织和各镇、场党委,街道党工委制定有关事涉党风廉政建设政策、法规情况,对其违反党风廉政建设相关规定的条款提出修改、补充的建议。⑦会同市直各单位党的组织和各镇、场党委,街道党工委做好纪检监察干部的管理监督工作;审核各街道(镇、场)纪工委(纪委)负责人人选;负责市纪委监委派出机构建设、干部管理和工作考核职责;会同市委组织部负责各街道(镇、场)纪工委(纪委)书记、副书记,市直单位派驻纪检组组长人选的提名、考察。⑧负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导;推动惩治和预防腐败体系建设工作规划的落实;协调指导企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的防治腐败等工作。⑨完成上级交办的其他事项。

二、单位内设机构及人员情况

中共应城市纪律检查委员会机关与应城市监察委员会机关合署办公(简称“市纪委监委”),是履行党的纪律检查和对所有行使公权力的公职人员履行监察的监督机关,分别对市委和市人民代表大会及其常务委员会负责。内设机构为办公室、组宣部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、派出第一纪工委、派出第二纪工委、派出第三纪工委、派出第四纪工委。干部职工有88人,其中,检察院转隶人员24人,离退休老干部10人,工勤编制4人,新人新办法4人。

三、预算编报情况

2018年预算总收入813.2838万元,其中:财政拨款收入713.2838万元、纳入预算管理的非税收入拨款100万元。

2018年预算总支出813.2838万元,其中:基本支出598.1928万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出等。分别是行政运行598.1928万元,一般行政管理事务215.091万元;其中项目支出215.091万元,主要用于支出纪律审查调查,监察委办公场所装修、购买办公设备,许白昊展厅维护费、宣传等。

四、预算收支增减情况说明

1、市纪委监委2018年预算收支经费为813.2838万元。

其中:工资福利支出: 426.5876万元

商品和服务支出: 140.5252万元

对个人家庭补助支出:31.08万元

项目支出: 215.0910万元

市纪委监察局2017年预算收支经费为782.6629万元。

其中:工资福利支出: 392.7334万元

商品和服务支出: 144.2892万元

对个人家庭补助支出:76.5493万元

项目支出: 169.0910万元

2018年预算收支比上年度增加30.6209万元,其中工资福利支出增加33.8542万元,增加8.62%,增加因素是人员增加、调标增资及预算口径变化;商品和服务支出减少3.764万元,减少2.61%,减少因素是压缩了部分三公经费及预算口径发生了变化;对个人和家庭的补助支出减少45.4693万元,减少59.40%,减少因素是预算口径变化;项目支出增加46万元,增加27.2%,增加因素是监察委的成立及许白昊展厅的建设。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

应城市纪委监委2018年财政拨款基本支出598.1928万元,其中:人员经费457.6676万元,主要包括:基本工资166.7832万元、津贴补贴136.8192万元、奖金13.8986万元、社会保障缴费70.3743万元、基本医疗保险21.8018万元、其它社会保障0.3万元、住房公积金34.3705万元、其他工资福利支出13.32万元;公用经费138.0252万元,主要包括:办公费4.152万元、印刷费2.5万元、水电费5.35万元、邮电费6.285万元、物业管理费1.25万元、差旅费15.533万元、维修(护)费1.5万元、会议费6.065万元、培训费2.979万元、公务接待费1.721万元、工会经费2.7252万元、福利费4.965万元、公务用车运行维护费28万元、其他商品和服务支出55万元。办公设备购置2.5万元。

六、三公经费安排情况

2018年三公经费预算29.721万元,其中,公务接待费1.721万元,主要用于接待上级来人、各地学习考察及来人联系工作等。公务用车运行维护费28万元。主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年三公经费预算29.696万元,其中,公务接待费1.696万元,公务用车运行维护费28万元。2018年三公经费预算比上年度增加0.025万元,增加因素是机构的变化及转隶车辆的增加。

应城市纪委监委2018年无公务用车预购置费,有12辆公务用车; 未发生因公出国(境)费用。

七、政府采购安排情况说明

应城市纪委监委严格执行《政府采购法》,切实做到无预算不采购。2018年预算安排政府采购50万元,主要用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,应城市纪委监委固定资产276.2万元。其中:房屋及建筑物类160万元、交通运输工具类70万元(含车改未处置车辆)、其他46.2万元。

九、预算绩效项目管理情况

应城市纪委监委根据《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年市纪委监委项目预算绩效评价资金215.1万元,其中纪检监察派出纪工委办案经费46万元、纪检监察机关办案经费50万元、办案设备运行维护更新经费30.52万元、学习资料经费3.58万元、反腐倡廉教育基地维护费20万元、许白昊展厅维护费10万元、许白昊事迹宣传费5万元、办公场所装修、购买办公设备经费50万元。

十、政府性基金编制情况

应城市纪委监委无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

   二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。